Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Код 36388

  • Подведение итогов 2018 и подготовка к 2019 году. Изменения, которые необходимо учесть при формировании показателей годовой бухгалтерской отчетности. Требования и рекомендации Министерства финансов и ФНС РФ

    Для кого

    Для главных бухгалтеров и их заместителей


    Программа

    1. Анализ основных нормативно-правовых изменений 2018–2019 гг.
      • Перспективы развития системы регулирования бухгалтерского учета в России.
      • Комментарии к обновлениям нормативной базы по бухгалтерскому учету.
      • Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета на 2018–2019 гг.
      • Обзор основных изменений налогового законодательства за 2018 год и с 01.01.2019.
    2. Бухгалтерская отчетность организаций за 2018 год.
      • Общие требования к годовой бухгалтерской отчетности и рекомендации по ее составлению:
        • бухгалтерского баланса,
        • отчета об изменениях капитала,
        • отчета о движении денежных средств,
        • отчета о целевом использовании средств,
        • пояснительной записки.
      • Дополнительные требования к консолидированной финансовой отчетности и процедурам её регистрации. Промежуточная отчетность групп.
      • Нормативные требования к аудиторскому заключению при составлении годовой отчетности.
      • Формы федерального статистического наблюдения за финансами.
      • Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.
        • Ошибки текущего года и прошлых лет.
        • Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность на различные даты.
        • Ретроспективный метод исправления отчетности.
    3. Налоговая отчетность 2018. Исчисление и уплата налогов.
      • Разбор сложных вопросов расчета налоговой базы для исчисления отдельных видов налогов с учетом изменений в налоговом законодательстве в 2018 году.
      • Переход на ККТ нового поколения и особенности их применения.
      • Осмотрительность при выборе контрагентов с учетом изменений 2018 года.
      • Требования к оформлению первичных учетных документов. Электронный документооборот в налоговых отношениях с учетом разъяснений МФ РФ и ФНС.
      • Рекомендации по формированию приказа по учетной политике. Определение стратегии и тактики финансовой и хозяйственной деятельности организаций с учетом арбитражной практики динамики позиций Министерства Финансов РФ, Федеральной налоговой службы.
      • Налоговая отчетность по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, по региональным и местным налогам. Особенности ее составления и предоставления в ФНС.
      • Платежи во внебюджетные фонды. Специальные налоговые режимы.
    4. Правовые аспекты в работе бухгалтера.
      • Изменения в Гражданском кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ и их влияние на ведение бухгалтерского и налогового учета.
      • Налоговые проверки. Действия должностных лиц компании при проведении проверок. Законность повторных доначислений. Как правильно реагировать на внепроцессуальные запросы налоговых органов. Обжалование решений налоговой службы. Анализ практики по налоговым спорам.
      • Ответственность организаций и должностных лиц по НК РФ, КоАП и УК РФ с учетом последних изменений.

    Получите сертификат ИПБ вместе с удостоверением

    Бухгалтеры-члены ИПБ могут получить сертификат о 40-часовом повышении профессионального уровня. Для оформления сертификата предоставьте копии членского билета и аттестата ИПБ России.

    Стоимость обучения с получением сертификата ИПБ — 39 500 р.