Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программыКурс повышения квалификации Практика разрешения налоговых споров и защита интересов налогоплательщиков
-
Курс ориентирован на налоговых юристов. Анализ нормативной базы и обзор арбитражной практики, процедурных тонкостей налогового права и правовых средств защиты прав налогоплательщиков
Для кого
для налоговых юристов, руководителей и специалистов налоговых управлений
Программа
- Обзор изменений налогового законодательства. Анализ вступивших в силу и ожидаемых налоговых нововведений.
- Судебная практика по отдельным видам налогов. Аргументы, которые применяли налогоплательщики и налоговые органы по отдельным категориям налоговых споров по отдельным категориям дел.
- Контрагенты, договоры, сделки: виды налоговых рисков по материалам судебной практики; риски переквалификации сделок. Обоснование экономической целесообразности спорных сделок. Доказывание реальности сделок; требования ФНС о применении последствий. Подтверждение должной осмотрительности при выборе контрагентов.
- Налоговая экспертиза договоров; анализ налоговой нагрузки сделки, согласование договоров.
- Анализ распространенных причин отказа в возмещении НДС. Судебная практика рассмотрения споров по возмещению НДС из бюджета. Сроки давности. Проценты за несвоевременный возврат.
- "Необоснованная налоговая выгода": основные принципы. Претензии налоговых органов и споры по расходной части при исчислении налога на прибыль. Продажа активов. Рыночная стоимость.
- Новое в ответственности налоговых агентов и представителей.
- Споры, связанные с установлением кадастровой стоимости недвижимого имущества, определением вида фактического использования.
- Комментарии к письмам ФНС, Минфина России, постановлениям высших судебных инстанций.
- Оценка корпоративных налоговых рисков при взаимодействии со взаимозависимыми лицами. Планирование налоговых последствий корпоративных процедур. Структурирование бизнеса для целей налоговой оптимизации. Требования к организациям, в состав которых входят обособленные подразделения. Разъяснения ФНС о заполнении уведомления о контролируемых сделках.
- Юридическое сопровождение налоговых проверок.
- Что проверяют - тенденции. Анализ последней практики оснований доначислений при проверках.
- Нормативное регулирование порядка проведения проверок налоговым органом, основания, сроки, оповещение налогоплательщика.
- Участие представителя налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля.
- Документы, которые обязан и не обязан предоставлять налогоплательщик в ходе проверки. Оформление изъятия документов.
- Типичные процедурные нарушения, допускаемые представителями ФНС при проведении и оформлении результатов налоговых проверок.
- Работа с налоговыми органами: подготовка писем, запросов, возражений и пр. Подача возражений, апелляционное обжалование в ФНС. Работа с актом проверки.
- Ведение налоговых споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
- Нормативное регулирование и особенности налоговых споров.
- Доводы, высказанные высшими судебными инстанциями, которые возможно применять в процессе защиты своих прав.
- Способы восстановления нарушенного права.
- Формирование искового заявления: сроки и порядок подачи, содержание, состав сопроводительной документации.
- Новые обстоятельства. Ходатайство о проведении независимой экспертизы.
- Обеспечительные меры суда. Исполнение решения суда. Сроки давности.
- Ответственность за налоговые нарушения. Последняя практика споров о наличии или отсутствии состава правонарушения, квалификации, привлечении к ответственности за налоговые правонарушения.
Получите сертификат ИПБ вместе с удостоверением
Профессиональные бухгалтеры-члены ИПБ России могут получить сертификат о 40-часовом ежегодном повышении профессионального уровня членами ИПБ России. Для оформления сертификата ИПБ предоставьте копию членского билета и копию аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России.
Стоимость обучения с получением сертификата ИПБ — 37 800 р.