• Курс ориентирован на налоговых юристов. Анализ судебной практики, процедурных тонкостей и правовых средств защиты прав налогоплательщиков

    Для кого

    Для налоговых юристов, налоговых консультантов, руководителей и специалистов налоговых управлений, юридических отделов коммерческих организаций


    Программа

    1. Актуальные изменения налогового законодательства 2022 года. Меры налоговой поддержки бизнеса в кризисный период: чем можно воспользоваться, на каких условиях. О проекте ИНТЦ «Сириус» — особенности правового статуса в налоговых отношениях. Единый налоговый платеж: как работает и на кого распространяется. Единый налоговый счет. Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности в налоговой сфере.
    2. Изменение подходов к налоговому контролю.
      • Манифест ФНС о взаимном доверии. Налоговый комплаенс. Критерии самостоятельной оценки рисков. Правила взаимодействия налогоплательщиков с контрагентами, в том числе ИП и самозанятыми.
      • Налоговый мониторинг. Процессуальные и внепроцессуальные формы взаимодействия налогового органа и налогоплательщика. Право налоговых органов на истребование документов: содержание полномочия, его пределы, порядок реализации, алгоритм взаимодействия. Камеральные и выездные проверки— юридическое сопровождение. Предпроверочный анализ: методология, этапы, техника взаимодействия с налоговыми органами. Нарушения в ходе проверок и возможность их использовать в спорах с налоговой.
      • Блокировка расчетного счета. Особенности применения обеспечительных мер. Арест имущества. Приостановление операций по счетам.
    3. Сделка: минимизация налоговых рисков.
      • «Плохие» поставщики. Вменение налогоплательщикам необоснованной налоговой выгоды. Доказывание умышленности и виновности при совершении налогового правонарушения. Роль налогоплательщика в схеме. Обзор практики по спорам о реальности сделки, возможности исполнить сделку. Основания для налоговой реконструкции.
      • Налоговое структурирование хозяйственной сделки. Последовательность применения нормативных правовых актов (НК, ГК, смежное законодательство), регулирующих сделку. Различия в подходах ГК и НК. Моделирование отдельных условий договорной конструкции для целей оптимизации налогообложения. Риски переквалификации сделки для целей налогообложения.
    4. Защита прав налогоплательщиков, процессуальные особенности. Значение срока в налоговых правоотношениях. Особенности досудебной работы с налоговыми органами. Тактика выбора эффективного способа восстановления права, нарушенного в рамках налоговых правоотношений. Как работают принципы права в налоговых спорах и судебные доктрины.
    5. Ответственность за нарушения в налоговой сфере. Соотношение различных видов ответственности. Признаки, по которым ФНС выявляет конкретных должностных лиц организации, в результате действий которых совершено налоговое правонарушение. Случаи изменения размера налоговой ответственности. Проблема переложения неблагоприятных последствий нарушения налогового законодательства на третьих лиц. Субсидиарная ответственность в налоговых отношениях. Применение концепции бенефициарного собственника дохода. Изменение размера налоговой ответственности по основаниям, предусмотренным НК РФ, как правильно ими воспользоваться.
    6. Аргументы, которые применяли налогоплательщики и налоговые органы по отдельным категориям дел. Обзор положительной для налогоплательщиков досудебной и судебной практики.
      • Споры о кадастровой оценке стоимости, оптимизации имущественных налогов. Возможности перераспределения земельных участков в целях уменьшения налогооблагаемой базы.
      • Аффилированность и дробление бизнеса.
      • НДС: споры о размерах начислений/возмещении.
      • Налог на прибыль. Точка зрения налогового органа на признание отдельных видов расходов.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 44 400 р.

    Подробная информация здесь >>