Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Семинар Налоговое планирование и налоговая оптимизация в строительстве

Код 17111

  • Для кого

    руководители и специалисты финансовых служб отделов строительных компаний и все заинтересованные лица


    Программа

    Программа семинара содержит следующие вопросы:

    1. Определение налоговых рисков связанных со строительной деятельностью, их классификация.
    Возможность переквалификации сделки налоговым органом и ее последствия.
    Типичные ошибки организаций и рекомендации по устранению налоговых рисков.

    2. Оптимизация налоговой нагрузки строительной организации. Правовые пределы налоговой оптимизации.
    Особенности налоговой оптимизации инвестиционных отношений. Возможности снижения налоговой нагрузки Застройщика. Генподрядчика.
    Признаки, указывающие на необоснованность налоговой выгоды.
    Договорные отношения как инструмент снижения налоговых рисков с учетом специфики договоров в строительной отрасли. Анализ условий заключаемых договоров с точки зрения требований Гражданского кодекса и возникновения объектов налогообложения.

    3. Выбор методов оптимизации налога на прибыль и НДС в строительной отрасли.
    Резервы, ускорение амортизации, амортизационная премия, проценты по долговым обязательствам, определение расчетной стоимости ценных бумаг  и прочие способы оптимизации по налогу на прибыль. Методы снижения убыточности организации.
    Обеспечение раздельного учета по НДС с целью реального снижения налоговых платежей. Методы снижения сумм возмещения НДС для предотвращения проведения налоговых проверок. Использование посреднических договоров.
    Особый момент перехода права собственности.

    4. Оптимизация налогообложения с применением специальных налоговых режимов.

    5. Операции с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

    6. Алгоритмы оптимизации фискальной нагрузки по обязательным социальным страховым взносам и НДФЛ. Вексельные и дивидендные схемы. Технологии аутсорсинга и аутстаффинга.

    7. Обоснование системы налогообложения холдинговых структур. Аффилированность. Трансфертное ценообразование. Рефинансирование и капитализация прибыли холдинга. Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга.

    8. Проведение выездных проверок. Анализ оснований для назначения проверок. Задачи главного бухгалтера (руководителя) при подготовке к проведению налоговой проверки. Стратегия и тактика поведения налогоплательщика в ходе выездных проверок.

    9. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. О судебных спорах по вопросам налогового контроля.

    Занятия проводят Неверко Константин Валерьевич – к.э.н., доцент СПбУГПС, эксперт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комитета по реформированию бухгалтерского учета ИПБ, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор книг и статей, а также ведущие специалисты-практики Санкт-Петербурга.

    Участники семинара обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике семинара.

    Для участников семинара организованы ежедневные обеды и культурная программа.