• Для кого

    главные бухгалтеры, их заместители, специалисты отделов бухгалтерского и налогового учета


    Программа

    Программа семинара содержит следующие вопросы:

    1. Налоговое администрирование и налоговый контроль. Актуальные изменения в 2012 году.

    • Порядок проверки соответствия цен сделки рыночным ценам ФЗ от 18.07.2011 № 227-ФЗ). Изменения в порядке ведения кассовых операций с 1 января 2012 года. (Положение Банка России от 12.10.2011 N 373-П).
    • Последствия создания фирм-однодневок (Федеральный закон от 07.12.2011 № 419).
    • Новое в налоговом контроле.

    2. НДС в вопросах и ответах.

    • Изменение налогового законодательства по НДС: суммовые разницы, изменение стоимости ранее проданных товаров, спорные вопросы корректировочных счетов-фактур. Правило «5 процентов» для торговых организаций. Поправки по НДС для экспортеров.
    • Счет-фактура 2012: новые формы (Постановление Правительства от 26.12.2011 №1137), новый порядок их выставления, корректировочные счета-фактуры. Нюансы нового порядка ведения. Новые правила исправления.
    • Переход на электронный документооборот счетов-фактур: условия перехода, особенности документооборота, схема электронного документооборота счетов-фактур.
    • Определение налоговой базы: по сделкам с особым порядком перехода права собственности, по «коротким» авансам, со страховых депозитов, с полученных штрафных санкций, при продаже имущества. НДС при аренде государственного имущества. Мнение ВАС.
    • Сложные вопросы налоговых вычетов по НДС: вычеты в более поздние периоды, по неденежным авансам, при возврате товаров, по расходам, признанным экономически нецелесообразными. Отдельные случаи налоговых вычетов при аренде имущества.
    • Обзор самых интересных и неоднозначных постановлений Президиума ВАС РФ и рекомендации по их применению.

    3. Налог на прибыль в 2011 году. Арбитражная практика.

    • Изменения по налогу на прибыль в 2012 году: комментарии и рекомендации по применению новых норм. Порядок уплаты налога на прибыль.
    • Спорные вопросы признания доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль. Особенности исчисления амортизации объектов: амортизационная премия, улучшения в арендованное имущество. Приобретение лизингового имущества и уплата лизинговых платежей лизингополучателем. Ограничения в признании расходов в виде процентов по долговым обязательствам. Учет рекламных, представительских расходов (примеры). Взаимоотношения с контрагентами. Налоговые риски в договорной работе. Налоговые последствия отсрочек, рассрочек исполнения обязательств по договорам.
    • Анализ арбитражной практики по спорам с ИФНС по налогу на прибыль. Рекомендации по защите интересов налогоплательщиков в судах различных инстанций.

    4. Особенности налогообложения НДФЛ.

    • Исчисление налоговой базы, особенности квалификации доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды. Выплаты, освобождаемые от налогообложения - рекомендации по документальному подтверждению. Сложные ситуации возникновения дохода у работника: позиции Минфина и ФНС.
    • Отчетность и ответственность налогового агента по НДФЛ. Типичные ошибки при заполнении 2-НДФЛ. Новая форма декларации 3-НДФЛ.
    • Нюансы при определении статуса налогоплательщика для НДФЛ по итогам налогового периода.
    • Особенности предоставления работодателем различных видов вычетов. Новые правила для лиц пенсионного возраста.

    5. Региональные и местные налоги.

    • Имущество. Изменение нормативных документов Минфина по учету основных средств. Объект налогообложения и налоговая база. Порядок расчета среднегодовой (средней) стоимости имущества. Рекомендации по расчету налоговой базы по налогу на имущество в сложных ситуациях. Зачет налога на имущество, уплаченного за рубежом. Порядок заполнения и представления декларации по налогу на имущество, сроки уплаты.
    • Транспорт. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объект, налоговая база, налоговый период, ставки налога, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты.
      Срок представления налоговой декларации на налоговый период. Отмена с 2011 года представления расчета авансовых платежей за отчетный период.
    • Земельный. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. Льготы. Порядок и сроки представления деклараций.

    Для участников семинара:
    - обучение по программе с выдачей Сертификата;
    - комплект актуальных информационно-справочных материалов;
    - экскурсионная программа;
    - ежедневные обеды и кофе-брейки.