Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Код 39033

  • Консультант в области бухгалтерского учета и налогообложения, имеющий опыт работы в Госналогслужбе, расскажет, как избежать ошибок в бухгалтерской отчетности и уверенно проходить налоговые проверки

    Для кого

    Для главных бухгалтеров, их заместителей, специалистов отделов налогового учета


    Программа

    1. Реформирование бухгалтерского учета в России. Система регулирования бухучета в РФ и перспектива ее развития.
      • Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта.
      • Изменения в ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и ПБУ 3 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».
      • Внесение изменений в профстандарт для главных бухгалтеров. Независимая оценка квалификации.
    2. Изменения в ГК РФ и ТК РФ, комментарии к обновлениям нормативной базы по бухгалтерскому учету. Новые понятия гражданского законодательства: объекты гражданских прав, сроки и их влияние на бухгалтерский и налоговый учет.
    3. Порядок применения ПБУ 22 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность на различные даты. Практические примеры исправления ошибок ретроспективным методом на конкретном цифровом примере. Решение задач, анализ сложных ситуаций.
    4. Практика применения отдельных ПБУ:
      • ПБУ 8 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 21 «Изменение оценочных значений».
      • Порядок ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, обязательное формирование резерва по сомнительным долгам, отмена формирования резерва на ремонт основных средств в бухучете, новый порядок создания резерва на отпуска, учет и отражение в отчетности расходов будущих периодов и др.
    5. Исправление ошибок в налоговом учете. Оформление и содержание пояснений налоговым органам. Разграничения понятий «ошибка» и выявление неизвестных обстоятельств. Пределы вмешательства налоговых органов в хозяйственную деятельность организации и законность требований о внесении исправлений.
    6. Налоговые проверки. Спорные вопросы назначения и проведения мероприятий налогового контроля при выездных налоговых проверках (допрос свидетелей; выемка документов и предметов; осмотр; инвентаризация имущества). Тактика представления дополнительных материалов и содержание возражений налогоплательщика на акт камеральной проверки.
    7. Корректировки в налоговом планировании в связи с изменениями норм о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов: НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество организаций, земельного налога. Определение стратегии и тактики хозяйственной и финансовой деятельности с учетом динамики позиций Министерства Финансов РФ, ФНС РФ, ЦБ РФ, судебной практики.
    8. Актуальные изменения налогового законодательства и правоприменительной практики.
      • Способы получения информации налоговыми органами. Расширение полномочий ФНС, порядок обмена информацией и взаимодействия с государственными и негосударственными структурами при проведении налогового контроля.
      • Электронный документооборот в налоговых отношениях.
      • Обязанности и нормы об ответственности налоговых агентов.
      • Перспективы обжалования правомерности доначисления налогов, привлечения к налоговой ответственности. Оценка доказательств в налоговых спорах.
      • Анализ направленности политики по определению контролирующих лиц, налоговые последствия «снятия корпоративной вуали». Налогообложение прибыли КИК.

    Получите сертификат ИПБ вместе с удостоверением

    Бухгалтеры-члены ИПБ могут получить сертификат о 40-часовом повышении профессионального уровня. Для оформления сертификата предоставьте копии членского билета и аттестата ИПБ России.

    Стоимость обучения с получением сертификата ИПБ — 38 450 р.