• В программе освещаются актуальные проблемы бухгалтерского и налогового учета, связанные с санкциями. Рассматриваются меры поддержки бизнеса, ограничения ряда операций и аспекты работы с контрагентами и иностранными участниками. Обучения построено на разборе ситуаций и практических примерах из опыта эксперта

    Для кого

    Для главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, руководителей налоговых отделов


    Программа

    1. Актуальные налоговые вопросы, связанные с санкциями: продажа акций (долей) и выход из организации иностранного участника.
    2. Проблемы, связанные с невыполнением контрагентом обязательств из-за санкций, гражданско-правовые и налоговые вопросы, изменение и расторжение договора. Возможность изменения договоров при работе с «обычными» контрагентами.
    3. Изменения в системе Госзакупок в условиях санкционного давления.
    4. Госзаказ: анализ изменений законодательства в пользу исполнителя. Алгоритм действий в ситуации, когда выполнение обязательств на прежних условиях становится невозможно. Форс-мажор и убытки: правовое значение, являются ли санкции форс-мажором, подтверждение.
      Разбор ситуаций: ваш контрагент — иностранная организация, не исполнившая обязательства или российская организация, не исполнившая обязательства из-за иностранного поставщика (субисполнителя) — насколько реально взыскать убытки в первом и втором случае.
    5. Меры поддержки бизнеса. Кредиты, субсидии, лицензирование.
    6. Налоговый контроль, налоговые проверки и налоговые риски. Ст. 54.1 НК РФ: вопросы практического применения. Налоговая реконструкция в судебной практике 2021 года. Практические советы по прохождению и оспариванию решений налоговых проверок. Полномочия налоговых органов по сбору, фиксации и оценке доказательств. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Субсидиарная ответственность.
    7. Ограничения валютных операций, разъяснения ЦБ РФ. Согласование сделок.
    8. НДФЛ, страховые взносы. Налогообложение отдельных операций НДФЛ и страховых взносов, связанных с выплатой зарплаты; льготы по страховым взносам; оптимизация зарплатных налогов; налоговые ставки по НДФЛ, сложные вопросы, рассмотренные в судебной практике.
    9. Налог на прибыль: сложные вопросы. Расходы, безнадежная и сомнительная задолженность. Реализационные и внереализационные расходы и доходы: спорные моменты. Сложные вопросы, связанные с доходами. ОС: покупка и аренда. Принятие к учету, амортизация, выбытие. Учет расходов на ремонт, реконструкцию.
    10. Правовые аспекты деятельности бухгалтерии. Анализ договоров на предмет наличия налоговых рисков, определения размера налоговых обязательств. Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры. Риски недействительных договоров, безвозмездных сделок, переквалификации.
    11. Первичные учетные документы — новый ФСБУ «Документы и документооборот в бухучете». Требования к оформлению первичных документов. Работа с подотчетными лицами. Вопросы оформления авансовых отчетов и состав документов для подтверждения расходов.
    12. НДС. Разбор ситуаций:
      • ускоренное возмещение НДС: новеллы;
      • сравниваем старое и новое законодательство, процедура и риски;
      • анализ законопроекта об упрощении процедуры подтверждения нулевой ставки экспортерами. Информация Минфина.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 44 500 р.

    Подробная информация здесь >