Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Код 56197

  • На семинаре подробно рассматривается порядок применения ПБУ 22 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», а также порядок выявления и исправления ошибок в налоговом учете. Совместно с экспертом вы разберете практические примеры исправления ошибок, проведете анализ сложных ситуаций. Вы также получите информацию о реформировании бухгалтерского учета в РФ и разработке федеральных стандартов, рассмотрите стандарты бухгалтерского учета, вводимые в действие с 2021 года

    Для кого

    Для главных бухгалтеров, их заместителей, специалистов отделов налогового учета


    Программа

    1. Реформирование бухгалтерского учета в России. Система регулирования бухучета в РФ и перспектива ее развития.
      • Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета.
      • Стандарты бухгалтерского учета, действующие с 2021–2022 гг.
    2. Порядок применения ПБУ 22 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». Изменения с 2021 года.
      • Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность на различные даты.
      • Анализ сложных ситуаций.
      • Практические примеры исправления ошибок.
    3. Выявление ошибок в налоговом учете. Оформление и содержание пояснений налоговым органам. Разграничения понятий «ошибка» и выявление неизвестных обстоятельств. Пределы вмешательства налоговых органов в хозяйственную деятельность организации и законность требований о внесении исправлений.
    4. Исправление ошибок в налоговом учете.
      • Ошибки, занижающие суммы налогов. Налоговые последствия. Ответственность.
      • Ошибки, связанные с переплатой налогов.
      • Нейтральные ошибки.
      • НДФЛ и взносы: особые правила.
      • Доходы и убытки прошлых лет.
    5. Анализ ошибок при работе с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
    6. Корректировки в налоговом планировании в связи с изменениями норм о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов: НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество организаций, земельного налога. Определение стратегии и тактики хозяйственной и финансовой деятельности с учетом динамики позиций Министерства Финансов РФ, ФНС РФ, ЦБ РФ, судебной практики.
    7. Налоговые проверки. Спорные вопросы назначения и проведения мероприятий налогового контроля при выездных налоговых проверках (допрос свидетелей; выемка документов и предметов; осмотр; инвентаризация имущества). Тактика представления дополнительных материалов и содержание возражений налогоплательщика на акт камеральной проверки.
    8. Актуальные изменения налогового законодательства и правоприменительной практики.
      • Способы получения информации налоговыми органами. Расширение полномочий ФНС, порядок обмена информацией и взаимодействия с государственными и негосударственными структурами при проведении налогового контроля.
      • Электронный документооборот в налоговых отношениях.
      • Обязанности и нормы об ответственности налоговых агентов.
      • Обжалование правомерности доначисления налогов. Оценка доказательств в налоговых спорах. Привлечение к налоговой ответственности.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 40 000 р.

    Подробная информация здесь >