Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Код 59796

  • Особенности бухгалтерского и налогового учета импортных и экспортных операций. Ключевые моменты таможенного регулирования. Сложные вопросы налогового планирования. Нововведения в валютном контроле и валютном регулировании. Анализ и снижение рисков при прохождении налоговой проверки

    Для кого

    Для бухгалтеров, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности


    Программа

    1. Влияние договорных условий (базис поставки, предмет договора, вид деятельности, даты совершения операции) на налогообложение. Условия внешнеторгового контракта. ИНКОТЕРМС 2020. Первичные документы. Формы расчета по внешнеэкономическим контрактам.
    2. НДС. Организация учета НДС по импортным операциям. Импорт товаров с территории стран ЕАЭС. НДС при импорте товаров из стран, не входящих в ЕАЭС. Налогообложение НДС — принцип территориальности. Особенности для членов ЕАЭС.
    3. Организация учета НДС по экспортным операциям. Порядок исчисления налога. Порядок подтверждения экспорта для применения ставки НДС 0%. Отказ от нулевой ставки НДС. Документы, необходимые для подтверждения нулевой ставки НДС. Порядок предъявления вычетов. Возмещение НДС при экспорте. Особенности декларирования. Ведение раздельного учета при экспорте. Экспорт объектов, не подпадающих под определение товаров (особенности для членов ЕАЭС с учетом последних изменений). Неподтвержденный экспорт: порядок заполнения документов.
    4. Применение норм соглашений (конвенций) во избежание двойного налогообложения. Порядок документального подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации. Условия и порядок применения международных соглашений.
    5. Налог на прибыль: порядок признания расходов для целей налогообложения прибыли, связанных с ВЭД. Сопутствующие приобретению/продаже расходы, не включенные в цену товара (на транспортировку, маркировку, хранение, таможенное оформление и другие виды работ/услуг).
    6. Бухгалтерский учет курсовых разниц. Положительные/отрицательные курсовые разницы у продавца/покупателя. Формирование первоначальной стоимости импортируемых ценностей.
    7. Таможенное регулирование импортных и экспортных операций. Администрирование единого лицевого счета. Авансовые платежи. Таможенные пошлины. Таможенные сборы. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. Освобождение от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении отдельных категорий товаров. Особенности применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Проверка налогово-таможенных льгот и заполнение таможенной декларации при заявлении льгот по уплате таможенных платежей. Статистическая форма учета перемещения товаров в ЕАЭС. Взыскание таможенных пошлин, налогов. Изменения 2023 года. Применение ставки НДС 0%. Единая ставка таможенных сборов.
    8. Основные принципы валютного регулирования и валютного контроля. Обзор последних изменений законодательства в валютной сфере. Валютное регулирование, валютные ценности, резиденты, валютные операции. Органы и агенты валютного контроля, уполномоченные банки. Требования к репатриации валют. Документы валютного контроля. Расчеты в наличной валюте. Расчеты в иностранной валюте между резидентами. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Санкции и временные меры ограничительного характера.
    9. Налоговое планирование последствий ВЭД. Анализ и предупреждение налоговых и бухгалтерских рисков. Риски и ответственность налогового агента. Способы минимизации рисков.
    10. Налоговые проверки: перечень, необходимых документов. Алгоритм прохождения проверки.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 48 000 р.

    Подробная информация здесь >>