• На практических примерах рассматриваются способы разрешения конкретных сложных ситуаций, возникающих при исчислении НДФЛ и уплате страховых взносов

    Для кого

    Для главных бухгалтеров, бухгалтеров по расчету заработной платы, руководителей отдела труда и заработной платы, экономистов по труду, инженеров ОТиЗ


    Программа

    1. Реформа налогового законодательства по НДФЛ.
      • Формирование налогооблагаемых показателей по НДФЛ. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Различные виды доходов, учитываемых при налогообложении. Доходы, не учитываемые при налогообложении.
      • Налоговые вычеты: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные налоговые вычеты. Имущественные вычеты, связанные с приобретением жилья. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами. Профессиональные налоговые вычеты.
      • Формирование налогооблагаемых показателей по страховым взносам. Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. База для исчисления страховых взносов (для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам). Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. Тарифы страховых взносов.
    2. Ситуационный практикум.
      • НДФЛ.
        Изменения в порядке налогообложения доходов физических лиц в свете введения единого налогового платежа. Налогообложение компенсационных выплат при увольнении сотрудников. Возврат НДФЛ при выкупе акций. Доход физлица при списании дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности. НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу бывшему работнику. Налоговые последствия продажи доли в ООО. НДФЛ при реализации акций: признание компании налоговым агентом. Порядок определения дохода при передаче объекта недвижимости в качестве отступного. Налоговые последствия выплаты компенсации морального вреда родственнику работника, погибшего на производстве. Ставка НДФЛ, применяемая к доходам работника — резидента государства — члена ЕАЭС. Обложение НДФЛ и взносами доходов иностранного работника. Исчисление НДФЛ по ставке 15%.
        Расчеты с работником:
        • налоговые последствия при компенсации работнику стоимости билетов в связи с отзывом из отпуска;
        • порядок удержания НДФЛ с зарплаты за первую половину месяца;
        • удержание НДФЛ с премии;
        • налоговые последствия оплаты питания работников;
        • налогообложение выплат в пользу работника, находящегося в длительной загранкомандировке;
        • НДФЛ при доставке сотрудников к месту работы.
        Налоговые последствия по НДФЛ при заключении коллективного договора страхования от несчастных случаев. Налоговые последствия оплаты отдыха и оздоровления детей работников.
      • Страховые взносы.
        Страховые взносы на компенсацию морального вреда по решению суда.
        Начисление страховых взносов на суммы материальной помощи работникам. Исчисление страховых взносов в связи с получением ВКС вида на жительство. Обложение страховыми взносами компенсации стоимости путевки для работников.
    3. Обзор арбитражной практики.
    4. Психологические аспекты взаимодействия.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 53 550 р.

    Подробная информация здесь >>