• Изменения в налоговом законодательстве в 2025 г. для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Особенности налогового контроля для агрохолдингов и предприятий по производству сельхозпродукции. Сложные вопросы отраслевого учета, налоговые и договорные риски, отражение в учете сезонного характера рабочего времени, применение специальных налоговых режимов

    Для кого

    Для финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров по ведению налогового и бухгалтерского учета сельскохозяйственных холдингов и предприятий по производству и реализации сельскохозяйственной продукции


    Анонс программы

    В программе:

    1. Налоговая реформа 2025 г.: как повлияет на работу сельскохозяйственных предприятий и сельскохозяйственных холдингов.
      • Изменения в налогообложении.
      • Изменения в налоговом контроле.
    2. Актуальные вопросы налогообложения в сельскохозяйственный предприятиях и холдингах.
      • ЕСХН — условия применения налогового режима, налоги, которые платят при ЕСНХ, нюансы налогообложения, сложные вопросы, возникающие на практике.
      • Уплата НДС на ЕСХН.
      • Земли сельскохозяйственного назначения.
      • Что бухгалтеру сельскохозяйственной организации стоит знать об УСН и ОСНО.
    3. Бухгалтерский учет. Бухгалтерская и налоговая отчетность.
      • ФСБУ, касающиеся учета основных средств. ФСБУ «Основные средства», «Капитальные вложения», «Аренда». Формирование первоначальной стоимости, оценка, справедливая стоимость, переоценка, списание, аренда, лизинг и пр.
      • Новый ФСБУ/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: как корреспондирует с иными ФСБУ.
      • ФСБУ «Нематериальные активы».
      • ФСБУ «Инвентаризация».
      • Налоговая отчетность: какие изменения нас ждут в связи с налоговой реформой. Налоговая отчетность за 2024 год.
    4. Заработная плата в сельском хозяйстве.
      • Сезонный характер работы: регулирование с точки зрения трудового права. Вопросы оплаты. Что надо знать о срочном трудовом договоре. Суммированный учет рабочего времени в сельском хозяйстве. Налоговые риски, связанные сезонным характером рабочего времени.
      • Работа с подотчетными лицами (авансовый отчет; состав документов, подтверждающих расходы; учет расчетов по корпоративным картам работников).
      • Обложение НДФЛ и страховыми взносами отдельных операций: выплат премий; компенсаций; выплат по ученическому договору; материальной помощи; подарков; выплат в связи со смертью работника.
      • Новые риски при работе с самозанятыми и ИП: изменения 2024 года (Изменения в Законе о занятости 2025 г.).
    5. Налоговые риски договорной работы. Риски, связанные с НДС, признанием сделки недействительной, риски безвозмездны сделок и пр. Документация, сопровождающая договоры (акты, отчеты и пр.) Налоговые риски договорной работы с физлицами (ИП, самозанятыми и пр.) Договор контрактации: налоговые риски и последствия.

    Внимание! Полная программа будет размещена не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия
    Вы можете оставить Ваши вопросы и пожелания руководителю мероприятия.


Условия участия:

для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.

Для оформления финансовых документов необходимы:

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.

Время и место

Бизнес-парк «Ямское поле» г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.1 ст.метро «Белорусская»

Декабрь 2026

Запросить другие даты

49 035 рублей в т.ч. НДС 5% 2 335 руб

Записаться

Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.

Руководитель программы

Задать вопрос

Закупки

Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.

Официальные документы

С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».