• Изменения в налоговом законодательстве, разъяснения МФ РФ и ФНС РФ, обзор арбитражной практики. Практические технологии решения сложных налоговых вопросов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и др.)

    Для кого

    для главных бухгалтеров и их заместителей, аудиторов, специалистов отделов налогового учета и отчетности


    Программа

    1. Основные направления налоговой политики на 2016 - 2017 гг.
      • Изменения в административной ответственности организации и должностных лиц.
      • Анализ изменений в налоговом администрировании. Порядок обмена налоговой информации с компетентными налоговыми органами иностранных государств.
      • Арбитражная практика, разъяснения Минфина РФ и ФНС по вопросам, связанным с проведением камеральных и документальных проверок, трансфертному ценообразованию, КИК.
      • Методические рекомендации Банка России.
    2. НДС.
      • Практика применения изменений в гл. 21 НК РФ на дату проведения семинара. Борьба с фирмами-однодневками.
      • Разъяснения ФНС РФ о сдаче декларации на НДС в электронной форме, о камеральных проверках деклараций по НДС. Контрольные соотношения декларации по НДС.
      • Заполнение счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, универсальных корректировочных документов, книг покупок и продаж.
      • Спорные моменты определения налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях с учетом Постановлений Пленумов ВС РФ и КС РФ, разъяснений ФНС и Минфина РФ.
      • Предъявление НДС к вычету из бюджета. Правила переноса налоговых вычетов в течение трех лет.
      • Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций.
    3. Налог на прибыль.
      • Изменения в главе 25 НК РФ.
      • Признание расходов и доходов. Спорные ситуации с учетом арбитражной практики по вопросам расчета налоговой базы, списания безнадежных долгов, расходов будущих периодов, учета процентов по кредитам и займам, расходов на НИОКР. Порядок переноса убытков. Порядок и учет капитальных вложений в собственные и арендованные ОС. Проблемы аренды, лизинга.
      • Разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ. Комментарии по отдельным вопросам заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль.
    4. Региональные и местные налоги. Изменения на дату проведения семинара.
    5. Зарплата, НДФЛ, платежи во внебюджетные фонды.
      • 2016 год - год изменений по зарплате. Основные изменения в трудовом и миграционном законодательстве.
      • НДФЛ. Новые формы 6-НДФЛ, 3-НДФЛ, 2-НДФЛ. Порядок их заполнения и предоставления. Рекомендации по ведению налогового регистра по НДФЛ.
      • Платежи во внебюджетные фонды. Ежемесячная отчетность ПФР для отмены индексации пенсии работающим пенсионерам. Страхование от несчастных случаев на производстве с 01.01.16 г. Форма 4-ФСС.
    6. Применение спецрежимов: ЕНВД, УСН, патентная система налогообложения.
    7. Правовые аспекты деятельности бухгалтера.
      • Налоговые последствия изменений ГК РФ.
      • Хозяйственные договоры и особенности их учета. Последствия учета недействительных сделок. Подтверждение осмотрительности при выборе контрагента.
      • Выплаты по трудовым договорам и договорам ГПХ. Изменения в законодательстве. Ответственность за зарплату "в конверте".
      • Проверки ФНС. Участие представителя налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля. Дополнительные документы, которые могут и не могут быть истребованы в ходе проверки. Порядок обжалования нормативных актов налогового органа и действий (бездействия) его должностных лиц.
      • Сроки давности привлечения к ответственности за налоговые нарушения.

    Профессиональные бухгалтеры - члены ИПБ России могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении профессионального уровня членами ИПБ России.

    Для оформления Сертификата ИПБ необходимо предоставить:
    • копию аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России;
    • копию членского билета ИПБ России.

    Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 36 700 руб.